落实审计整改 加强内部控制
为进一步落实审计整改,强化审计成果运用,近日,区审计局领导及投资科同志到荔城街就去年财政收支审计项目的整改情况以座谈会的形式进行回访。此次回访旨在详细了解、检查和督促被审计单位整改落实情况,同时听取被审计单位在整改过程中存在的困难,并提出一些针对性的意见和建议。
通过回访座谈,荔城街基本能按照审计报告进行整改,对个别需要较长时间进行整改的问题,荔城街高度重视,积极采取相应措施,制定了整改计划和时间表,并针对审计提出的建议修订和完善相关规章制度。
会议一致认为:审计整改是加强单位内部管理的重要契机。一是要高度重视,全面整改。要针对具体问题具体分析,合法合理合规合情的解决问题、开展工作;二是要责任到人,限时整改,建立部门间整改协调机制,形成闭环,发挥整改的合力;三是要通过举一反三,加强内部管理,健全有关制度。
下一步,区审计局将继续抓好审计整改监督回访结果运用,使之制度化、常态化,全力做好审计“后半篇”文章,将审计结果充分运用,以推动我区审计事业再上新台阶。(投资科)