当前位置:

区审计局

  1. 机构职能
  2. 内设机构
  3. 领导班子
  4. 信息公开目录
联系方式
广州市增城区审计局
办公地址:广州市增城区荔城街岗前西路35号
办公电话:(020)82616757
投诉电话:(020)12345
邮政编码:511300

广州市增城区审计局主要职能

  (一)主管全区审计工作。负责对区本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策、法律法规。制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计项目计划。拟订本区审计监督的措施和方案,制定审计业务规章制度。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

  (三)向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和上级审计机关提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和上级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出审计建议:有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。区本级预算执行情况和其他财政收支、决算草案,区本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支,专项资金管理和使用情况及其绩效。镇政府和街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支。使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有企业及区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益。有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。法律法规规定的其他事项。

  (五)按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

  (六)组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产、国有资源管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导、监督全区内部审计工作和农村集体经济审计工作。核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)组织开展审计领域的对外交流与合作,推广和指导信息技术在审计领域的应用。

  (十)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

  (十一)职能转变。区审计局应当进一步完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

广州市增城区审计局内设机构

  一、办公室

  负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、信访、财务、接待等工作。组织编制区审计机关部门预、决算。负责局机关财务管理监督、后勤保障管理工作。负责区审计机关审计项目计划统筹工作,拟订局年度审计项目计划。承担审计统计工作。负责局机关干部人事、机构编制、纪检监察、党群、劳动工资、教育培训、计划生育、离退休干部等工作,协助审计专业技术职称考评工作。组织、指导、协调数据审计工作的推广应用。负责处理区委审计委员会办公室日常事务。

  二、法规审理科

  起草有关审计业务规章制度。组织审定向区政府和上级审计机关提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织审定区审计机关拟向本级人大常委会提出的本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。审理审计业务事项。负责建立健全履行法定审计职责保障机制的有关工作。承担有关行政复议和行政应诉等工作,组织审计听证会议。组织检查审计业务质量情况,组织审计业务培训和普法教育。

  三、整改监督科

  检查被审计单位的审计整改情况,督促整改审计查出的问题。牵头起草各类审计查出问题的整改情况报告。负责全区内部审计工作的业务指导和监督。组织对全区内部审计机构的专项调查和数据统计,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具相关报告的核查。指导和监督农村集体经济审计工作。

  四、经济责任审计科

  组织开展对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。综合全区经济责任审计情况,通报审计结果运用情况。指导各机关和内部审计机构开展经济责任审计工作。组织审计区属国有企业和区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益及其境外国有资产投资、运营和管理情况。承担区经济责任审计工作联席会议有关工作。

  五、财政与行政事业审计科

  组织审计区本级预算执行和其他财政收支、决算草案。组织审计全区政府债务、隐性债务和其他相关债务。组织审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。组织审计区行政事业单位的预算执行、决算和其他财政收支和绩效审计。组织对局机关的预算执行、决算草案和其他财政收支的审计。组织审计区驻外非经营性机构的财务收支以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。组织审计农业农村、扶贫开发、资源能源和生态环境保护等公共资金和建设项目。

  六、固定资产投资审计科

  组织审计区政府投资和以区政府投资为主的建设项目。组织审计区对口支援重大项目建设和资金。组织开展涉及全局或行业性重大项目审计。负责自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。组织审计区属国有以及区属国有资本占控股或主导地位的企业投资为主的关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。组织审计区政府相关部门以及受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

区审计局领导班子成员工作分工

  局长:陈志威,负责主持全面工作。

  副局长:张宋国,负责分管科室审计业务、政务公开工作,分管办公室、经济责任审计管理科,联系区内部审计协会。

  总审计师:何宗秀,负责分管科室审计业务,分管整改监督科和固定资产投资审计科。

  1. 关于债务登记的公告 2019-04-30